索引号 | 76387470-X/20250929-00002 | 发布机构 | 昌宁县应急管理局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2025-09-29 |
文号 | 浏览量 |
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为69970.00元,决算为83007.02元,完成年初预算的118.63%;支出决算较上年增加33037.02元,增长66.11%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为59995.02元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.28%,完成年初预算的119.99%;公务接待费支出年初预算为19970.00元,决算为23012.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.72%,完成年初预算的115.23%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加29995.02元,增长99.98%;公务接待费支出决算较上年增加3042.00元,增长15.23%;具体是国内接待费支出决算23012.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3042.00元,增长15.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69970.00元,支出决算为83007.02元,完成年初预算的118.63%,支出决算较上年增加33037.02元,增长66.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为59995.02元,完成年初预算的119.99%;公务接待费支出年初预算为19970.00元,决算为23012.00元,完成年初预算的115.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车增加1辆、机构改革后3个临时机构设在昌宁县应急管理局导致工作量增加公务接待增多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加29995.02元,增长99.98%;公务接待费支出决算增加3042.00元,增长15.23%,具体是国内接待费支出决算23012.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3042元,增长15.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革后3个临时机构设在昌宁县应急管理局导致单位工作量增加,接待上级检查督查工作增多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次262人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查督查安全生产工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待0人次。