无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 0152694092-13_A/2016-0128004 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-01-28
文号 浏览量
主题词
昌宁县耇街中心卫生院2016年部门预算情况说明

关于耉街中心卫生院2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

耉街中心卫生院为耈街彝族苗族乡人民政府组成部门,职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]228号)执行。

(一)基本职能

1.昌宁县耉街中心卫生院负责耉街彝族苗族乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

   昌宁县耇街中心卫生院属财政全额拨款单位,人员编30人,编制部门预算时部门在职在编实有人数26人,其中:财政全额拨款26人;车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(二)2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

2016年,昌宁县耇街中心卫生院将在县卫生局和上级有关部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会卫生工作会议精神,按照县卫生局工作部署,围绕强基础,促质量、保安全的目标任务,服务群众、服务基层。

二、部门预算编制情况

2016年耉街中心卫生院预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。单位在职人员编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有26人,其中:财政全供养26人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年耉街中心卫生院总收入140.18万元,其中:一般公共预算140.18万元。

2016年部门财政拨款收入140.18万元,其中,本年收入140.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.18万元(本级财力140.18万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0元)。

2016年部门预算总支出140.18万元。本级财力安排支出140.18万元,其中:基本支出140.18万元,占本级财力支出的100%,项目支出0万元,占本级财力支出的0%。

医疗卫生与计划生育事务支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院,主要用于保障乡镇卫生院基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资)。

医疗卫生与计划生育事务支出-基层医疗卫生机构-其他医疗卫生与计划生育支出,主要用于保障村医定补。

(一)基本支出情况

2016年用于保障耉街中心卫生院正常运转的日常支出140.18万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出130.22万元,占基本支出的92.89%;商品和福利支出9.36万元,属村医定补,占基本支出的6.67%;对个人和家庭补助支出0.60万元,属遗属补助。占基本支出0.42%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障昌宁县耉街中心卫生院完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比增加0万元,增幅0%

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。




部门公开表1

财政拨款收支预算总表




单位:万元

一、本年收入

140.18

一、本年支出

140.18

(一)一般公共预算

140.18

 (一) 一般公共服务支出


 1、本级财力

140.18

 (二) 外交支出


 2、专项收入


 (三) 国防支出


 3、执法办案补助


 (四) 公共安全支出


 4、收费成本补偿


 (五) 教育支出


 5、财政专户管理的收入


 (六) 科学技术支出


 6、国有资源(资产)有偿使用收入


 (七) 文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算


 (八) 社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算


 (九) 医疗卫生与计划生育支出

140.18

二、上年结转


 (十) 节能环保支出




 (十一) 城乡社区支出




 (十二) 农林水支出




 (十三) 交通运输支出




 (十四) 资源勘探信息等支出




 (十五) 商业服务业等支出




 (十六) 金融支出




 (十七) 援助其他地区支出




 (十八) 国土海洋气象等支出




 (十九) 住房保障支出




 (二十) 粮油物资储备支出




 (二十一) 预备费




 (二十二) 其他支出




二、结转下年


收入总计

140.18

支出总计

140.18


部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

140.18

140.18


201

 一般公共服务支出

140.18

140.18


20106

   财政事务




2010601

     行政运行




2010603

     机关服务




2010604

     预算改革业务




2010605

     财政国库业务




2010607

     信息化建设




2010650

     事业运行




2010699

     其他财政事务支出




20199

   其他一般公共服务支出




2019999

     其他一般公共服务支出




205

 教育支出




20504

   成人教育




2050402

     成人中等教育




208

 社会保障和就业支出




20805

   行政事业单位离退休




2080501

     归口管理的行政单位离退休




2080502

     事业单位离退休




2080599

     其他行政事业单位离退休支出




20899

   其他社会保障和就业支出




2089901

     其他社会保障和就业支出




210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

140.18

140.18


21003

基层医疗卫生机构

140.18

140.18


2100302

 乡镇卫生院

130.82

130.82


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

9.36

9.36


213

 农林水支出




21399

   其他农林水支出




2139999

     其他农林水支出




217

 金融支出




21702

   金融部门监管支出




2170299

     金融部门其他监管支出





部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

 工资福利支出

130.22

130.22






30101

   基本工资

130.22

130.22






30102

   津贴补贴








30103

   奖金








30104

   社会保障缴费








30107

   绩效工资








302

 商品和服务支出








30201

   办公费








30202

   印刷费








30205

   水费








30206

   电费








30207

   邮电费








30209

   物业管理费








30211

   差旅费








30213

   维修(护)费








30215

   会议费








30216

   培训费








30217

   公务接待费








30228

   工会经费








30229

   福利费








30231

   公务用车运行维护费








30239

   其他交通费用








30299

   其他商品和服务支出








303

 对个人和家庭的补助

9.96

9.96






30399

   其他对个人和家庭的补助支出

9.96

9.96






合计

140.18

140.18







部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出























































































合计

0

0

0





部门公开表6

部门收支总表




单位:万元

一、一般公共预算

140.18

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算


二、外交支出


三、国有资本经营预算


三、国防支出


四、事业收入


四、公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

140.18



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


收入总计

140.18

支出总计

140.18


部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

上年结转

科目编码

项目名称

合计

140.18

140.18







201

 一般公共服务支出

140.18

140.18







20106

   财政事务









2010601

     行政运行









2010603

     机关服务









2010604

     预算改革业务









2010605

     财政国库业务









2010607

     信息化建设









2010650

     事业运行









2010699

     其他财政事务支出









20199

   其他一般公共服务支出









2019999

     其他一般公共服务支出









205

 教育支出









20504

   成人教育









2050402

     成人中等教育









206

 科学技术支出









20699

   其他科学技术支出









210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

140.18

140.18







21003

基层医疗卫生机构

140.18

140.18







2100302

 乡镇卫生院

130.82

130.82







2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

9.36

9.36







2069901

     科技奖励









208

 社会保障和就业支出









20805

   行政事业单位离退休









2080501

     归口管理的行政单位离退休









2080502

     事业单位离退休









2080599

     其他行政事业单位离退休支出









20899

   其他社会保障和就业支出









2089901

     其他社会保障和就业支出









211

 节能环保支出









21110

   能源节约利用









2111001

     能源节约利用









213

 农林水支出









21301

   农业









2130112

     农业行业业务管理









21399

   其他农林水支出









2139999

     其他农林水支出









215

 资源勘探信息等支出









21505

   工业和信息产业监管









2150510

     工业和信息产业支持









216

 商业服务业等支出









21606

   涉外发展服务支出









2160699

     其他涉外发展服务支出









217

 金融支出









21702

   金融部门监管支出









2170299

     金融部门其他监管支出









222

 粮油物资储备支出









22204

   粮油储备









2220403

     储备粮(油)库建设










部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

140.18

140.18


201

 一般公共服务支出

140.18

140.18


20106

   财政事务




2010601

     行政运行




2010603

     机关服务




2010604

     预算改革业务




2010605

     财政国库业务




2010607

     信息化建设




2010650

     事业运行




2010699

     其他财政事务支出




20199

   其他一般公共服务支出




2019999

     其他一般公共服务支出




205

 教育支出




20504

   成人教育




2050402

     成人中等教育




206

 科学技术支出




20699

   其他科学技术支出




2069901

     科技奖励




208

 社会保障和就业支出




20805

   行政事业单位离退休




2080501

     归口管理的行政单位离退休




2080502

     事业单位离退休




2080599

     其他行政事业单位离退休支出




20899

   其他社会保障和就业支出




2089901

     其他社会保障和就业支出




210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

140.18

140.18


21003

基层医疗卫生机构

140.18

140.18


2100302

 乡镇卫生院

130.82

130.82


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

9.36

9.36


211

 节能环保支出




21110

   能源节约利用




2111001

     能源节约利用




213

 农林水支出




21301

   农业




2130112

     农业行业业务管理




21399

   其他农林水支出




2139999

     其他农林水支出




215

 资源勘探信息等支出




21505

   工业和信息产业监管




2150510

     工业和信息产业支持




216

 商业服务业等支出




21606

   涉外发展服务支出




2160699

     其他涉外发展服务支出




217

 金融支出




21702

   金融部门监管支出




2170299

     金融部门其他监管支出




222

 粮油物资储备支出




22204

   粮油储备




2220403

     储备粮(油)库建设




耉街中心卫生院2016年 “三公”经费预算情况说明

耉街中心卫生院2016年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年耉街中心卫生院根据预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2015年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理等所发生的公务出国(境)证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行费

2016年,耉街中心卫生院安排公务用车购置及运行费0万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,较2015年预算下降0万元。

三、公务接待费

2016年,耉街中心卫生院安排公务接待费预算0万元,基本与2015年预算持平。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件一:

2016年耉街中心卫生院“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:










单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0