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索引号 01526410-5/20251013-00001 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-10-13
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昌宁县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开

监督索引号53052403200400101000

昌宁县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:党政办公室、财务科、卫生检验科、卫生科、急性传染性疾病防制科、慢性非传染性疾病防制科、艾滋病性病防制科、结核病麻风病防制科、免疫规划科、健康教育科、地方病防制科、疫苗临床试验科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昌宁县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员43人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人(离休0人,退休18人)。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化理论武装,筑牢思想根基。一是加强思想建设,提升思想政治素质。二是提高政治站位,严格落实廉政责任。三是加强分析研判,守牢意识形态主阵地。四是坚持守正创新,扎实开展主题教育活动。

(二)重大传染病防控项目工作。一是完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种,保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求,保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上,保护儿童身体健康。二是开展疾控监测工作。三是开展结核病、艾滋病、性病防制工作。

(三)基本公共卫生服务项目工作。一是按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务。二是开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测;三是开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。四是开展健康素养和成人烟草流行监测工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2024年度收入合计11021464.95元。其中:财政拨款收入8728822.97元,占总收入的79.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2268491.98元(含教育收费0元),占总收入的20.58%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入24150.00元,占总收入的0.22%。

与上年相比,收入合计减少9520892.70元,下降46.35%。其中:财政拨款收入减少2175257.07元,下降20.13%;无上级补助收入;事业收入减少7469785.63元,下降76.71%;无经营收入;其他收入增加24150.00元,增长100%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加97054.91元,原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.疾病预防控制机构支出减少15477.64元,原因为非税收入的减少。

3.基本公共卫生服务支出增加159737.59元,原因为原基本公卫12项经费支出增加。

4.重大公共卫生专项支出增加315344.57元,原因为艾滋病、扩大国家免疫规划、疾控监测等项目经费支出增加。

5.其他公共卫生支出减少9694.00元,原因为麻风病防治和地方病防治经费支出减少。

6.其他卫生健康支出增加369983.00元,原因为医疗服务与保障能力提升经费支出减少。

7.其他收入增加24150.00元,主要是昌宁县人力资源和社会保障局拨入见习补贴增加。

8.事业收入减少7469785.63元,原因为2023年取消核酸检测项目收费,事业收入减少。

9.突发公共卫生事件应急处理支出减少3092205.5元,原因新冠疫情结束,财政补助的项目资金减少。

10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出(建设项目前期工作补助经费)增加100000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2024年度支出合计12391451.73元。其中:基本支出10435077.53元,占总支出的84.21%;项目支出1956374.20元,占总支出的15.79%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少7858803.42元,下降38.81%。其中:基本支出减少5743341.52元,下降35.50%;项目支出减少2115461.90元,下降51.95%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.社会保障和就业支出增加97054.91元;

2.卫生健康支出减少7915479.43元,主要为疾病预防控制机构支出减少5758645.09元、基本公共卫生服务支出增加159737.59元、重大公共卫生服务支出增加315344.57元、突发公共卫生事件应急处理支出减少3092205.50元、其他公共卫生支出减少9694.00元、其他卫生健康支出增加369983.00元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加100000.00元;

3.其他支出减少40378.90元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出10435077.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6960184.65元,占基本支出的66.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3474892.88元,占基本支出的33.30%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1956374.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.疾病预防控制机构支出199623.88元,主要用于麻风病人生活补助、临时人员劳务费、疫苗临床试验项目工作经费支出。

2.基本公共卫生服务专项补助资金498311.27元,主要用于开展地方病防治、职业病防治、食源性疾病和健康素养的督导、宣传及检测支出。

3.重大公共卫生服务专项补助资金603485.55元,主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治及新冠肺炎等重点传染病监测的督导、宣传、处置及检测支出。

4.突发公共卫生事件应急处理125572.50元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助支出。

5.其他卫生健康支出429381.00元,主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升设备购置、基层医疗卫生人员技能培训等支出。

6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出100000.00元,主要用于疾控机构能力提升项目设计费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8628822.97元,占本年支出合计的69.64%。与上年相比减少2175257.07元,下降20.13%,完成年初预算的75.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出865835.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,完成年初预算的85.09%。主要用于其事业单位离退休支出6400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出615847.52元、机关事业单位职业年金缴费支出105750.88元、死亡抚恤支出137837.40元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数减少。

9.卫生健康(类)支出7762987.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%,完成年初预算的74.61%。疾病预防控制机构支出5511783.23元,主要用于在编职工工资福利薪酬及疾病预防控制机构运转等支出;基本公共卫生服务支出498311.27元,主要用于开展地方病防治、职业病防治、食源性疾病和健康素养的督导、宣传及检测支出;重大公共卫生专项支出603485.55元,主要用于开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治及新冠肺炎等重点传染病监测的督导、宣传、处置及检测支出;突发公共卫生事件应急处理支出125572.50元,主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助支出;事业单位医疗支出354086.54元,主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险;公务员医疗补助227705.84元,主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出12661.24元,主要用于缴纳单位在编职工工伤保险;其他卫生健康支出429381.00元,主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升设备购置、基层医疗卫生人员技能培训等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为142287.78元,决算为142287.78元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少16300.00元,下降10.28%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为131081.78元,决算为131081.78元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.12%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为11206.00元,决算为11206.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.88%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少16300.00元,下降11.06%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算11206.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142287.78元,支出决算为142287.78元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为131081.78元,决算为131081.78元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为11206.00元,决算为11206.00元,完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少16300.00元,下降11.06%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算11206.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡督导工作次数减少,公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公共卫生服务及重大传染病防控项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次199人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我单位督查、指导工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县疾病预防控制中心属于财政全额拨款事业单位,2024年无机关运行经费支出,较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昌宁县疾病预防控制中心资产总额26741336.56元,其中,流动资产12780717.15元,固定资产13849899.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产110720.04元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1018993.12元,其中固定资产增加221900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产56项,账面原值345812.00元,实现资产处置收入440.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额557300.00元,其中:政府采购货物支出437100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出120200.00元。授予中小企业合同金额272300.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400101111