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索引号 01526410-5-04_A/2017-0818032 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2017-08-18
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主题词
昌宁县统计局2016年度部门决算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

县统计局为县政府组成部门,职能职责按照昌宁县人民政府办公室《关于印发昌宁县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昌政办发[2011]191号)执行。

1. 负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2. 组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋等全县基本统计数据。

6. 组织实施各乡(镇)、各部门的经济、社会科技和资源环境统计调查。统一公布全县基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析,提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9. 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。

10. 负责地方统计管理,组织和协调统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作。组织并管理各乡(镇)、各部门统计业务培训工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、第三次全国农业普查“四落实”、培训两员、清查摸底、正式入户登记等工作。

2、第三次全国经济普查成果的出版、表彰奖励。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县统计局2016年度末实有人员编制18人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制5人;在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员5人。

退休人员5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县统计局2016年度收入合计381.42万元。其中:财政拨款收入381.42万元,占总收入的100%,与上年对比增81.63万元,增加的主要原因是人员工资调增,新增重点项目“第三次全国农业普查”工作经费,同时增加了养老保险财政配套资金。

二、支出决算情况说明

县统计局2016年度支出合计390.37万元。其中:基本支出390.37万元,占总支出的100%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出388.37万元。比上年增104.61万元,增长36.87%。增加主要原因是:在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量,工资福利支出增加54.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.85%。

(二)项目支出情况

专项统计业务费支出:商品和服务支出2万元。上年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出390.37万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出283.76万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出390.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成预算的100%。其中:公务用车运行维护费支出决算为1.73万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.68万元,下降28.22%。其中:公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元,增长28.22%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出1.73万元,占100%。

1.因公出国(境)费支出0元。我单位2016年度无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中:

公务用车购置费0元。

公务用车运行维护支出1.73万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常办公、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0批次,接待0人,支出0元。

五、机关运行经费安排说明

2017年机关运行经费为199.60万元,主要用于正常办公经费、人员差旅费、培训费、公务交通补贴、公务用车运行维护等。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

2017年政府采购决算0元,政府性基金决算0元,其他资金决算0元。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名词解释