索引号 01526410-5/20260313-00019 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2026-03-13
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昌宁县融媒体中心2026年预算公开

昌宁县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.坚持正确政治方向,坚持党管媒体,贯彻执行党和国家关于新闻舆论的路线、方针、政策,遵守党的新闻宣传纪律。

2.坚持正确舆论导向,围绕全县工作中心和重点,宣传县委、县政府的重大决策部署,统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传,讲好昌宁故事、传播昌宁声音、树立昌宁形象。加强和改进舆论监督,弘扬社会主义核心价值观,引导社会热点,服务人民群众。

3.负责组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。

4.加强传播手段建设和创新,构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局,形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系,推动媒体融合发展。

5.完成县委、县人民政府和县委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、总编室、采访部、制作和技术保障部、媒体运营部、传媒市场部,所属单位0个。

1.办公室。负责单位日常运转和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治维稳、卫生健康、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设和意识形态工作。负责组织人事、机构编制、教育培训、老干部、工青妇工作。

2.总编室。负责新闻宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责制定刊播计划,做好新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流,做好向上级媒体和新闻单位推送稿件、作品评优推优和外宣用稿统计。负责新闻业务通联工作,做好通讯员队伍建设。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派,重大新闻宣传报道策划的执行,及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。参与完成专题专栏拍摄、大型活动摄影摄像等工作。协助上级媒体和新闻单位来昌采访及其他工作。

4.制作和技术保障部。负责广播电视新闻节目的串编、合成、统计、存档。广播电视专题专栏的策划、拍摄、制作和报审工作。负责编制广播电视播出计划,做好广播电视自办节目播出审核工作。负责媒资库建设管理、网络安全、广播电视节目播出安全保障工作。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修,提供媒体平台运维技术保障。

5.媒体运营部。负责全媒体传播体系建设,做好微信公众号、微博、APP 客户端、抖音、快手等各类新兴媒体平台的建设、管理和运营工作。负责融媒栏目、产品的策划、摄制和推送。做好新兴媒体平台刊发信息的编辑、审核和推送,大型现场活动的网络直播等工作。协助做好网络舆情的监测和处置引导。

6.传媒市场部。负责制订传媒产业的发展规划,指导昌宁县广播电视台电视广告部业务发展。负责统筹政务服务、公共服务、商务服务等媒体服务力建设,做好市场营销活动的策划、执行。负责传媒市场视听节目的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告和各类公告、通告、公示的制作和播出。负责广播电视节目的引进、审查、校对和监制。

(三)重点工作概述

2026年,县融媒体中心将在县委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、宣传、贯彻党的二十大及二十届三中全会精神,认真落实中央、省、市、县宣传思想文化工作会议精神,以“强基础、提效能、创品牌”工作思路,以“上头条、出精品”工作目标,守正创新抓好宣传策划,借船出海抓好宣传联动,讲好昌宁故事、传递昌宁声音、展示昌宁形象,努力推动全县新闻宣传事业再上一个新台阶。

一是全力推动内容提质。将主题策划放在生产流程的首位,围绕县委县政府中心工作精心谋划,以重要时间节点、重大历史事件和重点工作等为主线,全面展示经济、社会、文化等领域发展成就。以机制创新为先导,优化融媒体内容采编流程,持续推行总编辑轮值制度,用好新闻宣传“周策划”、“月通气”、“季联席”等联动机制,坚持外宣推进内宣、策划推进报道、融合推进传播,真正实现信息的准确、及时和高效传播,不断提升传播内容的影响力与传播力。

大力提升服务能力。持续推动融媒体“媒体+政务+服务”的运营模式,媒体建设上,全面推进内容建设、平台建设、队伍建设,不断做强做优新闻宣传主业,形成上下贯通、多点联动的融合传播矩阵,切实发挥主流舆论阵地作用,持续推进意识形态工作,严格落实意识形态工作责任制。政务服务上,有效对接、整合党政部门信息资源,围绕群众关心的就业招聘、志愿服务、地方特色等,直接面向群众开展及时高效的信息服务,构建通民意、惠民生、解民忧的综合服务平台。着眼可持续发展,以传媒市场部为重要阵地,提升从业人员专业素质,不断提高竞争力,积极对外承接广告、直播活动等,增强自我“造血”功能。

是加快推进全员转型。继续强化新媒体导向,推进全员加快转型。建立科学合理的考核评价体系、职称晋级制度,提升员工的工作活力和创新能力。持续推动技能提升,通过轮岗交流、业务轮训等制度,继续做好新媒体平台、新媒体专栏改革,重视90后、95后员工梯队培养,全面提高全员在新媒体一线的实战能力,打造一支既有政治素质和新闻素养、又具互联网思维和实践能力、懂得新媒体传播运营的复合型新闻舆论工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5463683.42元,其中:一般公共预算4623683.42元,政府性基金50000元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入540000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入250000元。

与上年对比增加133249.7元,主要原因分析:一是部门人员工资正常晋级,人员经费增多,一般公共预算资金相应增加;二是本部门积极争取上级部门项目资金,其他收入预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4673683.42元,其中:本年收入4673683.42元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4623683.42元,政府性基金预算财政拨款50000元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加83249.7元,主要原因分析:部门人员工资正常晋级,人员经费增多,一般公共预算资金增加,部门财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5463683.42元。财政拨款安排支出4673683.42元,其中:基本支出4585871.42元,与上年对比增加82001.7元,主要原因分析部门人员工资正常晋级,人员经费支出增多,基本支出相应增加;项目支出877812元,与上年对比增加51248元,主要原因分析本部门积极争取上级部门项目资金,主要用于单位办公费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1、2010350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行支出3639540.07元,主要用于支出单位职工人员经费及公用经费等;

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出400元,主要用于支付退休人员慰问;

3、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,200元,主要用于支付退休人员慰问;

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532460.69元,主要用于支出单位职工养老保险;

5、2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出30240元,主要用于支付编外人员工资待遇;

6、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出37812元,主要用于支付遗属补助;

7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出196元,主要用于支付行政退休人员医疗补助;

8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出233790.71元,主要用于支付事业退休人员医疗补助;

9、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出140180.19元,主要用于单位职工医疗保险及医疗补助;

10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5863.76元,主要用于单位职工工伤保险缴纳。

11、2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出,主要用于支付云报平台的日常运维费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额60662元,其中:政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算45662元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元,较上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:厉行节约,今年与上年均无出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

昌宁县融媒体中心2026年公务接待费预算为2,982元,较上年持平,国内公务接待批次为4次,共计接待19人次。

增减变化原因:厉行节约,严格控制接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为39,018元,较上年持平。其中:公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行维护费39,018元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

平台建设项目资金

(二)立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》明确指出了媒体深度融合的重要性和紧迫性。

(三)项目实施单位

昌宁县融媒体中心

(四)项目基本概况

昌宁县融媒体中心与云南报业传媒(集团)有限责任公司签订了“智慧云”平台运行维护合同。主要开展技术运维和宣传服务、大数据服务与舆情服务等工作。该平台每年的运行维护费为300000万元。

(五)资金安排情况

2026年平台建设项目资金本级财政年初预算金额为50000元。

(六)项目实施成效

该平台对昌宁意义重大,能及时传达政策,搭建政府与民众沟通桥梁。同时,为昌宁地方经济营造良好舆论环境,宣传优势资源、特色产业和投资环境,吸引投资与人才。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2026年机关运行经费安排0元,与上年对比持平,主要原因分析:本单位为事业单位,2026年无机关运行经费预算支出。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2026年委托业务费安排0元,与上年对比持平,主要原因分析:本单位无委托业务费。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,昌宁县融媒体中心资产总额7676317.22元,其中,流动资产546106.32元,固定资产7041067.5元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产89143.4元。与上年相比,本年资产总额增加629736.63元,其中固定资产增加621910元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

附件:2026年部门预算公开表