索引号 | 01526410-5/20250313-00007 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2025-03-13 |
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监督索引号53052400172000000
昌宁县融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分昌宁县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昌宁县融媒体中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昌宁县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)坚持正确政治方向,坚持党管媒体,贯彻执行党和国家关于新闻舆论的路线、方针、政策,遵守党的新闻宣传纪律。
(2)坚持正确舆论导向,围绕全县工作中心和重点,宣传县委、县政府的重大决策部署,统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传,讲好昌宁故事、传播昌宁声音、树立昌宁形象。加强和改进舆论监督,弘扬社会主义核心价值观,引导社会热点,服务人民群众。
(3)负责组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。
(4)加强传播手段建设和创新,构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局,形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系,推动媒体融合发展。
(5)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、总编室、采访部、制作和技术保障部、媒体运营部、传媒市场部,所属单位0个。
1.办公室。负责单位日常运转和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治维稳、卫生健康、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设和意识形态工作。负责组织人事、机构编制、教育培训、老干部、工青妇工作。
2.总编室。负责新闻宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责制定刊播计划,做好新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流,做好向上级媒体和新闻单位推送稿件、作品评优推优和外宣用稿统计。负责新闻业务通联工作,做好通讯员队伍建设。
3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派,重大新闻宣传报道策划的执行,及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。参与完成专题专栏拍摄、大型活动摄影摄像等工作。协助上级媒体和新闻单位来昌采访及其他工作。
4.制作和技术保障部。负责广播电视新闻节目的串编、合成、统计、存档。广播电视专题专栏的策划、拍摄、制作和报审工作。负责编制广播电视播出计划,做好广播电视自办节目播出审核工作。负责媒资库建设管理、网络安全、广播电视节目播出安全保障工作。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修,提供媒体平台运维技术保障。
5.媒体运营部。负责全媒体传播体系建设,做好微信公众号、微博、APP客户端、抖音、快手等各类新兴媒体平台的建设、管理和运营工作。负责融媒栏目、产品的策划、摄制和推送。做好新兴媒体平台刊发信息的编辑、审核和推送,大型现场活动的网络直播等工作。协助做好网络舆情的监测和处置引导。
6.传媒市场部。负责制订传媒产业的发展规划,指导昌宁县广播电视台电视广告部业务发展。负责统筹政务服务、公共服务、商务服务等媒体服务力建设,做好市场营销活动的策划、执行。负责传媒市场视听节目的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告和各类公告、通告、公示的制作和播出。负责广播电视节目的引进、审查、校对和监制。
(三)重点工作概述
1.2025年,县融媒体中心将在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、宣传、贯彻党的二十大及二十届三中全会精神,认真落实中央、省、市、县宣传思想文化工作会议精神,以“强基础、提效能、创品牌”工作思路,以“上头条、出精品”工作目标,守正创新抓好宣传策划,借船出海抓好宣传联动,讲好昌宁故事、传递昌宁声音、展示昌宁形象,努力推动全县新闻宣传事业再上一个新台阶。
2.2025年,昌宁县融媒体中心计划根据全县推进乡村电商高质量发展的工作要求,依托沪滇协作机制,拟建设乡村振兴电商直播实训基地,打造标准化直播间1间,并选派4名职工到上海市闵行区融媒体中心跟岗锻炼学习,充分学习先进地区的工作经验,提升从业人员专业水平,放大中心资源和人才优势,加大昌宁特色农产品推介力度,强化乡村电商人才培养,提升服务群众的能力,助力全县乡村电商高质量发展,助力乡村振兴。
二、预算单位基本情况我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,330,433.72元,其中:一般公共预算4,590,433.72元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入540,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入200,000元。
与上年对比增加337,211.06元,主要原因分析:新招录1人、从乡镇调入1人,人员经费及公用经费相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,590,433.72元,其中:本年收入4,590,433.72元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,590,433.72元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加337,211.06元,主要原因分析:新招录1人、从乡镇调入1人,人员经费及公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,330,433.72元。财政拨款安排支出4,590,433.72元,其中:基本支出4,503,869.72元,与上年对比增加250,647.06元,主要原因分析新招录1人、从乡镇调入1人,人员经费及公用经费相应增加;项目支出826,564元,与上年对比增加86,564元,主要原因分析:机关事业单位职工遗属生活补助资金由原来的基本支出调整为了项目支出;本部门新增了平台建设项目资金用于支付云报平台的日常运维费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1、2010350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行支出3,623,370.6元,主要用于支出单位职工人员经费及公用经费等;
2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出400元,主要用于支付退休人员慰问;
3、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,200元,主要用于支付退休人员慰问;
4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出521,423.42元,主要用于支出单位职工养老保险;
5、2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出35,040元,主要用于支付编外人员工资待遇;
6、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出36,564元,主要用于支付遗属补助;
7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出196元,主要用于支付行政退休人员医疗补助;
8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出227,947.02元,主要用于支付事业退休人员医疗补助;
9、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出136,590.89元,主要用于单位职工医疗保险及医疗补助;
10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,701.79元,主要用于单位职工工伤保险缴纳。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额50,400元,其中:政府采购货物预算5,400元、政府采购服务预算45,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昌宁县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元,较上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年持平,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:厉行节约,今年与上年均无出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
昌宁县融媒体中心2025年公务接待费预算为2,982元,较上年持平,国内公务接待批次为6次,共计接待30人次。
增减变化原因:厉行节约,严格控制接待次数。
(三)公务用车购置及运行维护费
昌宁县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为39,018元,较上年持平。其中:公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行维护费39,018元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因:厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昌宁县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比持平,主要原因分析:本单位为事业单位,2025年无机关运行经费预算支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昌宁县融媒体中心资产总额7,046,580.59元,其中,流动资产579,775.69元,固定资产6,419,157.5元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产47,647.4元。与上年相比,本年资产总额减少88,327.38元,其中固定资产减少163,550元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
附件:昌宁县融媒体中心2025年部门预算公开表
监督索引号53052400172000111