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索引号 01526410-5-/2021-0207008 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2021-02-07
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中国共产党昌宁县委员会办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕党的工作中心,中央和省、市、县委的工作部署要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责承办各乡镇、县直部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排,组织和会务工作。负责县委领导同志参加重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度,承担县级档案行政管理职责,指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局以及县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会办公室为财政全供给行政单位,内设综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股11个机构。

(三)重点工作概述

1.充分发挥县委办公室的综合协调职能,主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调,注重加强对重点热点问题的调查研究,想方设法为县委科学决策提供参考。

2.加强对办文办会办事全流程管理,全力提高办文办会办事的效率和质量,努力当好县委县政府及各部门的“后院”。

3.结合全县中心工作,突出重点,开展督查工作任务,促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。

4.做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程,发挥好办公室连接上下、沟通左右的“桥梁”“纽带”作用。

5.认真做好废、改、立工作,不断健全完善内控管理制度,认真执行财务管理、请销假、请示报告等制度,严格车辆管理,认真做好公务接待工作,严格落实安全保卫、值班、卫生等工作。

6.紧紧围绕县委县政府安排部署,意识形态、队伍建设、扫黑除恶、创建国家卫生县城等工作有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制27人,事业编制3人。在职实有31人(行政人员20人、事业人员2人、工勤人员9人),其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入549.56万元,其中:一般公共预算549.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入549.56万元,其中:本年收入549.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款549.56万元(本级财力549.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出549.56万元。财政拨款安排支出549.56万元,其中:基本支出549.56万元,与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。项目支出0万元,与上年对比持平,主要原因为无纳入财政预算安排的项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(1)201一般公共服务支出473.84万元,其中:

2010350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行7.15万元;

2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行9.65万元;

2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行446.48万元;

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行10.56万元;

(2)208社会保障和就业支出41.9万元,其中:

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.9万元;

(3)210卫生健康支出33.82万元,其中:

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助支出22.76万元;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出0.59万元;

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.47万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

(1)301工资福利支出338.70万元,其中:

30101基本工资98.92万元;

30102津贴补贴152.77万元;

30103奖金8.24万元;

30107绩效工资1.93万元;

30108机关事业单位基本养老保障缴费41.90万元;

30110职工基本医疗保险缴费23.35万元;

30111公务员医疗补贴缴费10.47万元;

30112其他社会保险缴费1.13万元;

(2)302商品和服务支出206.93万元,其中:

30201办公费5.00万元;

30202印刷费2.00万元;

30205水费1.50万元;

30206电费1.50万元;

30207邮电费1.00万元;

30211差旅费3.50万元;

30215会议费60.00万元;

30217公务接待费65.00万元

30226劳务费11.45万元;

30228工会经费5.24万元;

30231公务用车运行维护费25.00万元;

30239其他交通费25.74万元;

(3)303对个人和家庭的补助3.93万元,其中:

30305生活补助3.93万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.00万元,与上年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共昌宁县委办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,原因是无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费

中共昌宁县委办公室2021年公务接待费预算为65.00万元,与上年持平,主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度,不断规范公务接待管理,严格执行接待审批制度,且近几年每年接待场次无大的波动。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为25.00万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费25.00万元,与上年持平。主要原因是公车制度改革后,公务用车编制5辆,实有车辆5辆,已满编,无新增购置车辆,因车辆数量不变,公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2021年机关运行经费安排181.19万元,与上年对比减少23.81万元,下降11.6%,主要原因为在职人员减少,办公费等减少;临时人员减少且不再支付安保服务费,临时工费用支出减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

(具体详见附件)

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2021年部门预算表

(具体详见附件)

监督索引号53052400120100111


监督索引号53052400120100000

中国共产党昌宁县委员会办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共昌宁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.围绕党的工作中心,中央和省、市、县委的工作部署要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责承办各乡镇、县直部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排,组织和会务工作。负责县委领导同志参加重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度,承担县级档案行政管理职责,指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局以及县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会办公室为财政全供给行政单位,内设综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股11个机构。

(三)重点工作概述

1.充分发挥县委办公室的综合协调职能,主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调,注重加强对重点热点问题的调查研究,想方设法为县委科学决策提供参考。

2.加强对办文办会办事全流程管理,全力提高办文办会办事的效率和质量,努力当好县委县政府及各部门的“后院”。

3.结合全县中心工作,突出重点,开展督查工作任务,促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。

4.做好上传下达、左右协调工作,负责了解县委领导之间工作上的联系协调,编制必要的工作日程,发挥好办公室连接上下、沟通左右的“桥梁”“纽带”作用。

5.认真做好废、改、立工作,不断健全完善内控管理制度,认真执行财务管理、请销假、请示报告等制度,严格车辆管理,认真做好公务接待工作,严格落实安全保卫、值班、卫生等工作。

6.紧紧围绕县委县政府安排部署,意识形态、队伍建设、扫黑除恶、创建国家卫生县城等工作有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制27人,事业编制3人。在职实有31人(行政人员20人、事业人员2人、工勤人员9人),其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入549.56万元,其中:一般公共预算549.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入549.56万元,其中:本年收入549.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款549.56万元(本级财力549.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出549.56万元。财政拨款安排支出549.56万元,其中:基本支出549.56万元,与上年对比减少81.27万元,下降12.9%,主要原因为在职干部职工总体减少(行政人员减少、事业人员增加),基本工资减少12.15万元,津贴补贴减少25.00万元,奖金减少1.02万元,绩效工资增加1.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少5.79万元,职业年金缴费减少6.00万元,职工基本医疗保险缴费减少3.23万元,公务员医疗补助缴费减少1.45万元,其他社会保障缴费增加0.2万元,办公经费减少2.00万元,工会经费减少0.72万元,其他交通费减少4.38万元;临时工人员减少且不再支付安保费用,劳务费减少21.09万元;退休费减少0.80万元;遗属补助标准增加,遗属补助增加0.24万元。项目支出0万元,与上年对比持平,主要原因为无纳入财政预算安排的项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

(1)201一般公共服务支出473.84万元,其中:

2010350一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行7.15万元;

2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行9.65万元;

2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行446.48万元;

2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行10.56万元;

(2)208社会保障和就业支出41.9万元,其中:

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.9万元;

(3)210卫生健康支出33.82万元,其中:

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助支出22.76万元;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出0.59万元;

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10.47万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

(1)301工资福利支出338.70万元,其中:

30101基本工资98.92万元;

30102津贴补贴152.77万元;

30103奖金8.24万元;

30107绩效工资1.93万元;

30108机关事业单位基本养老保障缴费41.90万元;

30110职工基本医疗保险缴费23.35万元;

30111公务员医疗补贴缴费10.47万元;

30112其他社会保险缴费1.13万元;

(2)302商品和服务支出206.93万元,其中:

30201办公费5.00万元;

30202印刷费2.00万元;

30205水费1.50万元;

30206电费1.50万元;

30207邮电费1.00万元;

30211差旅费3.50万元;

30215会议费60.00万元;

30217公务接待费65.00万元

30226劳务费11.45万元;

30228工会经费5.24万元;

30231公务用车运行维护费25.00万元;

30239其他交通费25.74万元;

(3)303对个人和家庭的补助3.93万元,其中:

30305生活补助3.93万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.00万元,与上年持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共昌宁县委办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,原因是无因公出国(境)预算。

(二)公务接待费

中共昌宁县委办公室2021年公务接待费预算为65.00万元,与上年持平,主要原因是一直以来严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度,不断规范公务接待管理,严格执行接待审批制度,且近几年每年接待场次无大的波动。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为25.00万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费25.00万元,与上年持平。主要原因是公车制度改革后,公务用车编制5辆,实有车辆5辆,已满编,无新增购置车辆,因车辆数量不变,公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委办公室2021年机关运行经费安排181.19万元,与上年对比减少23.81万元,下降11.6%,主要原因为在职人员减少,办公费等减少;临时人员减少且不再支付安保服务费,临时工费用支出减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

(具体详见附件)

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2021年部门预算表

(具体详见附件)

监督索引号53052400120100111