索引号 | 01526410-5-/2019-0214023 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-14 |
文号 | 浏览量 |
第一部分目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、政府采购预算情况
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费
2.公务接待费3.公务用车运行维护及购置费
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二级事业单位,主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广,大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范,宣传培训广大蔗农,提高蔗农的个人素质及科技水平,围绕县委县政府的中心工作,促进全县甘蔗产量和糖份的提高。
(二)机构设置情况
昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立,组织机构一个,目前在编人员12人,现有在册在编人员12人,退休人员5人,遗属1人,定编车辆1辆(车辆已报废)。
(三)重点工作概述
2019年,昌宁县甘蔗站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求,经全站干部职工的共同努力,在科技进步和科技创新方面取得新的进展,促进了我县甘蔗产业持续稳定恢复性增长。
一是甘蔗产业发展态势良好;二是体系建设成效明显;三是积极做好有关试验示范工作;四是推广了大批优良品种;五是高产创建成效明显;六是实施蔗农甘蔗技术培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制 0人,事业编制12人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1287057.07元,其中:一般公共预算财政拨款1287057.07元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1287057.07元,其中:本年收入1287057.07元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1287057.07元(本级财力1287057.07元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1287057.07元。财政拨款安排支出1287057.07元,其中,基本支出1287057.07元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共预算本级财力安排支出1287057.07元。
1.201一般公共服务支出977336.65元,其中:工资
福利支出925808.48元,商品服用支出48516.17元(办公费30000元,工会经费18516.17元),对个人和家庭的补助3012元。
2.208社会保障和就业支出200900.44元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185161.7元,2082702财政对工伤保险基金的补助4629.04元,2082703财政对生育保险的补助11109.7元。
3.210卫生健康支出108819.98元,21011行政事业单位医疗支出108819.98元,其中:2101101行政单位医疗保险71787.64元,2101103公务员医疗补助37032.34元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1287057.07元,项目支出0元)。
1.301工资福利支出1235528.9元,其中:基本工资431376元,津贴补贴376884元,奖金(含政府奖励性绩效、年终一次性奖金)35948元,绩效工资81600.48元。机关事业单位基本养老保险缴费185161.70元,职工基本医疗保险缴费71787.64元,公务员医疗补助缴费37032.34元,其他社会保障缴费15738.74元。
2.302商品和服务支出48516.17元,其中:办公费6000元,水费5000元,电费5000元,公务接待14000元,工会经费18516.17元。
3.303对个人和家庭的补助3012元,其中:生活补助3012元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县甘蔗技术推广站及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出:2019年年初预算数为 1287057.07元,比上年预算1390425.31减少103368.24元,同比下降7.43%,主要是今年人员工资925808.48元比去年906076.48元增19732元,政府奖励性绩效减少144000元,养老保险今年185161.7元比去年181215.3元增加3946.4元,公车改革减少108000元,工会经费今年18516.17元比去年18121.53元减少394.64元,今年新增工伤保险4629.04元,生育保险11109.7元,医疗保险71787.64元,公务员医疗补助37032.34元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30000元,比上年预算增0元,同比增0%,占基本支出的2.33%。
(二)“三公”经费预算情况
2019年昌宁县甘蔗技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排14000元,比上年预算1000元,同比6.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。
2.公务接待费
安排公务接待费14000元,比上年预算1000元,同比6.7%。主要是响应厉行节约的政策。
3.公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长%;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表 1-4
05.部门财政拨款收支预算总表 1-5
06.部门一般公共预算支出表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7
08.基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.县对下绩效目标表 1-12
13.政府采购表 1-13
附件:2019年预算公开表(全套共13张)