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索引号 01526410-5/20250321-00005 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-03-21
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昌宁县政务服务管理局2025年预算公开目录

监督索引号53052400143000000

昌宁县政务服务管理局2025年预算公开目录


第一部分 昌宁县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表















昌宁县政务服务管理局2025部门预算

编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行各级有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易监督管理服务工作的方针政策和法律法规。根据上级行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的有关要求制定具体措施,并组织实施。

2.牵头开展行政审批制度改革工作,重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项。

3.负责整合建立统一规范的公共资源交易平台的相关工作,推进并指导公共资源交易电子化系统的运用管理和运行维护工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台的推广运用,做好政务服务平台的管理和运行维护工作。负责推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”信息化平台运行。

4.负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革、政务服务和公共资源交易监督管理服务工作,重点对县直部门(单位)在县政务服务中心集中受理、办理政务服务事项和公共资源交易服务进行统筹协调、组织实施、监督管理。

5.负责县政务服务中心的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻县政务服务中心工作人员的年度考核和日常管理工作。

6.负责对公共资源交易活动实施综合监督,对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行管理。

7.负责昌宁县12345政务服务便民热线平台的管理、运行和协调工作,对12345政务服务便民热线反映问题进行分办、跟踪、协调、催办、督办。

8.负责云南省投资审批中介超市的运行管理工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级,加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息服务股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制8名。其中,正科级领导职数1名:局长1名;副科级领导职3名:副局长3名(其中,1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)。股所级领导职数5名。

昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位2,分别是:

1.昌宁县公共资源交易中心

2.昌宁县政府采购和出让中心。

核定事业编制7名,事业周转编3名。其中,股所级领导职数2名:主任2名。

)重点工作概述

1.抓实作风建设提升队伍凝聚力。一是转作风提效能。以建设“党建引领打造为民政务、创新驱动打造数字政务、普惠服务打造暖心政务、清廉建设打造忠诚政务”四个政务为总统领,深化“昌易办”政务品牌质效,真正以企业和群众的需求来谋事创业,提供普惠性的政务服务。二是守牢清正廉洁底线。坚持严的主基调不动摇,按照“勤快严实精细廉”作风建设要求,进一步拓展“清廉政务大厅”建设成效。围绕群众急难愁盼和审批服务过程中的难点、堵点,推动办事流程优化再造、线上线下深度融合、政务服务提质增效,打造忠诚于人民的清廉政务服务。

2.深化行政审批制度改革促进营商环境更优。一是调整发布县乡两级行政许可事项清单。根据《云南省行政许可事项清单(2024年版)》,上下联动,在市级调整发布后1个月内调整发布县乡两级行政许可事项清单。二是及时发布行政许可实施规范。每周固定时间关注省、市门户网站行政许可实施规范发布情况,及时提醒县级相关部门,要求在上级发布1个月内完善发布本级本部门的行政许可实施规范。三是做优园区赋权助推园区经济持续健康发展。规范化运行“帮办代办小分队”,受理、帮办代办产业园区审批服务事项及其他审批部门涉及产业园区项目的审批服务事项,推动园区政务服务“一站式”功能提档升级。

3.着力提升政务服务效能推动服务新升级。一是建设“效能政务大厅”。积极探索政务服务工作的新路径、新模式、新做法,持续推出系列“便民利企”举措,着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次、全程服务有保障”的高效能政务服务环境,不断增强企业、群众获得感幸福感二是提升队伍素质。推进职业化进程,培养全科型窗口服务队伍。鼓励干部职工和窗口工作人员积极参加各类职业资格考试和培训,为更好地服务群众和企业奠定坚实基础。三是强化基层政务服务能力建设。加大对镇村两级政务服务中心建设指导。推进基层政务服务中心标准化建设,规范服务流程和标准,提高服务质量。

4.强化“一线”联动服务民生诉求。一是强化跟踪问效。健全12345政务服务热线“线上派单+线下问效”“预警提醒+跟踪督办”机制,围绕群众反映相对集中、群众满意度不高等诉求,形成问题清单和整改台账,进行交办督办,对所交办工单,定期开展全覆盖回访,对按时办结率低、办理质量不高、对诉求人不进行答复等问题进行督办。二是强化热线数据分析运用12345热线办理为抓手,定期梳理办件情况并形成专报,为县委政府及各职能部门聚焦企业群众反映强烈的问题和反复发生的同类问题实施治理提供精准数据信息

5.推进公共资源阳光交易助力规范市场秩序。一是强化规范化运行。2024年部分县直部门已开展走流程的基础上,开展十三乡镇“一把手”及领导班子走公共资源交易流程活动,把新的评标方式、评标流程及评标要求贯彻落实到乡镇,抓好乡镇这个项目实施主体,有序提升我县公共资源交易的质量和效率。二是创新监督方式。开展公共资源交易监督日”、“开放周”“社会监督月”活动,进一步拓宽监督渠道,有效形成社会监督、行业监督、舆论监督等全方位监督体系。三是强化专项整治。持续深入推进招投标领域乱象专项整治和公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治,常态化做好专项治理“查问题、纠偏差、补短板、抓落实”,巩固好公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治和工程建设招标投标领域突出问题专项治理成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0事业编制10人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休1人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025部门财务总收入4,485,931.07,其中:一般公共预算4,435,931.07,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入50,000.00

与上年对比比上年预算增加175,196.20同比增长7.09%主要原因分析一是每年工资正常晋升二是新增综合窗口政府购买服务项目资金310,000.00元;政府性基金预算财政拨款为0元,与上年度持平,无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款为0元,与上年度持平,无国有资本经营预算财政拨款收入;事业收入为0元,与上年度持平,无事业收入;事业单位经营收入为0元,与上年度持平,无事业单位经营收入;其他收入为50,000.00元,比上年减少150,000.00元,同比减少65%,主要原因为厉行节约,过紧日子,减少单位往来工作经费预算收入上年结转为0元,与上年度持平,无结转资金。

(二)财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入4,435,931.07,其中:本年收入4,435,931.07,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,435,931.07,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比比上年预算增加325,196.20主要原因分析一是每年工资正常晋升二是新增综合窗口政府购买服务项目资金310,000.00元;政府性基金预算财政拨款为0元,与上年度持平,无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款为0元,与上年度持平,无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025部门预算总支出4,485,931.07财政拨款安排支出4,435,931.07,其中基本支出3,151,731.07,与上年对比减少29,003.80主要原因分析公务员退休1人,人员经费减少项目支出1,284,200.00,与上年对比增加354,200.00主要原因分析政务服务大厅“综合窗口”改造要求,新增综合窗口政府购买服务项目资金310,000.00,新增公共资源交易中心服务标准化及远程异地评标工位制建设项目专项经费100,000.00元。

非财政拨款安排支出50,000.00元,比上年减少150,000.00元,同比减少65%,主要原因为厉行节约,过紧日子,减少单位往来工作经费预算收入非财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于其他支出50,000.00元;按经济科目分类情况,主要用于办公费50,000.00元。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排3,151,731.07元,其中:人员经费2,952,553.03元;公用经费199,178.04元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排9个项目,资金共计1,334,200.00元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;县委县政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;专项业务类项目7个,资金共计1,184,200.00元;事业发展类项目2个,资金共计150,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3,390,931.41元。本支出2,530,931.41元,其中:基本工资884,136.00元、绩效工资468,876.00元、津贴补贴682,212.00元、奖金229,078.00元、其他工资福利支出60,000.00元、其他交通费用104,400.00元、其他社会保障缴费7,451.37元、办公费36,500.00元、差旅费10,000.00元、工会经费39,778.04元、培训费5,000.00元、水费3,500.00元;项目支出930,000.00元,其中:办公费111,680.00元、办公设备购置324,200.00元、差旅费25,000.00元、电费35,000.00元、劳务费76,000.00元、其他交通费用2,000.00元、维修(护)费150,000.00元、委托业务费190,000.00元、邮电费40,000.00元、租赁费200,000.00元;

2080505会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出362,288.32

2080799公益性岗位补助资金-其他就业补助支出-其他工资福利支出17,520.00元(主要用于公益人员工资、保险等支出);

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-政单位医疗-职工基本医疗保险缴费94,261.82

2101102生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗职工基本医疗保险缴费63,195.64

2101103生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费79,556.08

2101199生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费3,977.8

财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排1个项目,资金共计50,000.00元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计50,000.00元。

五、对下项转移支付情况

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额455,000.00,其中:政府采购货物预算335,000.00、政府采购服务预算120,000.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0,较上年减少4,538.00,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县政务服务管理局2025因公出国(境)费预算为0与上年持平,原因无因公出国(境)费预算因公出国(境)团组0次,人次0人次。

(二)公务接待费

昌宁县政务服务管理局2025公务接待费预算0,较上年减少4,538.00,下降100%国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

减少的原因为各级对政府服务工作调研减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县政务服务管理局2025公务用车购置及运行维护费0与上年持平其中:公务用车购置费0与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。共计购置公务用车0年末公务用车保有量为0辆。

无预算的原因为我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

昌宁县政务服务便民服务终端建设项目专项经费

(二)立项依据

关于印发《2021高质量推进城市生态化全面建设滇西辐射中心工作方案》等6个方案的通知保办发〔20217

(三)项目实施单位

昌宁县政务服务管理局

(四)项目基本概况

按照《2021高质量推进数字化全面建设滇西数字新高地工作方案》中明确推进政务服务平台建设,实施政务服务便民服务终端建设,打通网上政务服务渠道,将网上大厅业务办理系统部署到村(社区),实现一网通办。通过“云桌面”方式开通村(社区)电子政务外网,项目三年为一个服务周期。

(五)项目实施内容

推进政务服务平台建设,实施政务服务便民服务终端建设,打通网上政务服务渠道。

(六)资金安排情况

租赁费200,000.00

(七)项目实施计划

2025200,000.00

(八)项目实施成效

将网上大厅业务办理系统部署到村(社区),实现一网通办”。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县政务服务管理局2025机关运行经费199,178.04主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等与上年对比减少769.58主要原因分析人员减少1人,办公费支出减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昌宁县政务服务管理局资产总额500,617.59,其中,流动资产429,894.20,固定资产1,284,231.54,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少31,775.88,其中固定资产减少868,097.52。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产64项,账面原值868,097.52,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


附件:昌宁县政务服务管理局2025年部门预算公开表


监督索引号53052400143000111