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索引号 11533025015264607F-/2020-0603005 发布机构 昌宁县湾甸乡
公开目录 资金信息 发布日期 2020-06-03
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湾甸傣族乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;

3.执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;

4.切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;

6.保护各种经济组织的合法权益;

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作;

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

(二)机构设置情况

湾甸傣族乡人民政府属于行政单位,执行政府会计制度。

(三)重点工作概述

1.崇尚忠诚,不忘初心,始终做到勤政为民。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决执行乡党委决策部署,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。始终坚持以人民为中心,牢记宗旨,真诚倾听群众呼声,真情关心群众疾苦,竭尽全力为群众办好事、办实事。

2.崇尚法治,规范运行,始终坚持依法行政。自觉接受乡人大监督,畅通监督渠道,认真办理人大代表建议,完善督查问责机制。坚持依法履职,把政府工作全面纳入法治轨道,全力推进行政决策法治化、科学化和民主化。坚持公正文明执法,做到法无授权不可为、法定职责必须为,坚决纠正乱作为。

3.崇尚担当,真抓实干,始终秉承严实作风。大力倡导知责明责、守责尽责的担当精神,激发你追我赶、比学赶超的干事创业热情。褒能治慵、奖勤罚懒,推动形成主动作为、竞相发展的良好局面。严格落实政府系统意识形态工作责任制,健全意识形态领域情况分析研判。全力推动政府工作提速、提质、提效。

4.崇尚清廉,严于律己,始终永葆廉洁本色。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格执行廉洁从政各项规定,坚决推进反腐败斗争。强化权力运行制约,深化政务公开、财政预决算公开和绩效管理,加强对政府采购、工程招标、财政资金使用等重点领域、关键环节的监督管理和风险防控。坚持不懈纠正“四风”,严控“三公”经费,以更高标准建设忠诚、干净、担当的新时代干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制27人,事业编制11人。在职实有38人,其中:财政全供养38人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入805.44万元,其中:一般公共预算财政拨款805.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入805.44万元,其中:本年收入805.44万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款805.44万元(本级财力805.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源、资产有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出805.44万元。财政拨款安排支出805.44万元,其中,基本支出805.44万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出701.48万元,社会保障和就业支出60.91万元,卫生健康支出43.05万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出805.44万元,项目支出0万元)。其中基本支出按经济分类为:机关工资福利支出458.8万元,机关商品和服务支出145.72万元,对个人和家庭的补助支出200.92万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制2020年湾甸傣族乡人民政府及所辖各预算单位采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金23万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年湾甸傣族乡人民政府“三公”经费财政拨款预算安排20万元,比上年预算减4万元,同比下降16.67%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费10万元,比上年预算增1万元,同比上升11.11%。主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。小幅增长原因主要是根据情况,公务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费10万元,比上年预算减5万元,同比下降33.33%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%;公务用车运行维护费10万元,减5万元,同比下降33.33%,主要是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2020年湾甸傣族乡人民政府无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排115万元,比上年预算增25万元。同比增27.78%,占基本支出的14.28%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。